为深入推进我校全面从严治党,强化廉政风险防控工作,不断完善权力运行监督制约机制,8月9日,校纪委书记陶宁带领纪委办公室全体工作人员对计划财务处、总务处、国有资产管理处等重点部门进行了调研督查。
此次督查分两部分展开,一是督查各部门重点领域存在的风险点以及防控落实情况;二是督查各部门巡视整改落实进展情况。计划财务处、总务处、国有资产管理处分别就以上两部分内容进行了细致的汇报。
在认真听取了各部门汇报后,陶宁认为各部门高度重视廉政风险防控工作,肯定了各部门巡视整改取得的显著进展,并且有针对性的指出各部门当前廉政风险防控的重点工作。计划财务处工作专业性强,工作内容细致、系统,要加强内部控制,继续严抓财务有关政策的落实;总务处小型维修、招标采购、外包服务等工作内容繁杂,任务重,责任大,要做好整改工作,严格落实有关制度,加强对服务外包公司的细致化管理;国有资产管理处要继续推进全校资产的清查入库工作,建立资产信息系统,完善资产管理,同时注意根据实际工作需要优化现有的资产验收及资产管理制度,使其更具有实操性,防控有关风险。
陶宁强调,从严治党,永远在路上,各部门要牢固树立廉政风险防控意识,要以巡视整改为鉴,杜绝曾经出现的问题再次出现。廉政风险防控工作与各部门的主要业务工作相辅相成,一定要坚持底线思维,增强忧患意识,提高廉政风险防控能力,在工作中切实把好“公开关”“公平关”“质量关”“廉洁关”。